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地租付款凭证

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转账支票样本该如何填写 收款收据怎么写收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写 第二章第一节记账凭证——付款凭证的填制

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付款凭证模板
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1、费用审核、合同审核。
2、工资核算,工资发放。
3、凭证审核,结账,出报表。
4、增值税核算,申报,缴款。
5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。
6、招投标标预算及预算编制。
7、年终汇算清缴,工商年报。
8、财务软件往来款账面清查,
合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。
9、高企年报填报,个税手续费退费办理,
10、贷客易业务对账
11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程,
12、组织财务培训,制定工服库存管理制
1、费用审核、合同审核。 2、工资核算,工资发放。 3、凭证审核,结账,出报表。 4、增值税核算,申报,缴款。 5、内部报表编制:财务预算,项目预算,项目决算,应收账款及回款速率,项目工资分析与统计。 6、招投标标预算及预算编制。 7、年终汇算清缴,工商年报。 8、财务软件往来款账面清查, 合同开票与付款清查,固定资产,无形资产折旧与摊销清查。 9、高企年报填报,个税手续费退费办理, 10、贷客易业务对账 11、完善财务制度,工服采购制度,规范项目增补费用流程, 12、组织财务培训,制定工服库存管理制
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财务付款凭证(缴款单)word模板
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请为一名财务实习生大学生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证;2.销售、采购发票的审核及生成相应凭证;3.报销的审核及生成相应凭证;4.与相关部门进行应收应付款项的对账,每月制作往来账龄明细表;5.收入和成本的统计及确认;编制纳税申报表及进行纳税申报;5.负责各类数据资料等保密性文件的整理、装订、归档保管、定期销毁等工作,妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据;6、负责日常资金及票据的收支结算、保管工作7、编制会计报告报表,处理结账时有关的账
请为一名财务实习生大学生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为1.日常应收、应付等往来款核算及生成相应凭证;2.销售、采购发票的审核及生成相应凭证;3.报销的审核及生成相应凭证;4.与相关部门进行应收应付款项的对账,每月制作往来账龄明细表;5.收入和成本的统计及确认;编制纳税申报表及进行纳税申报;5.负责各类数据资料等保密性文件的整理、装订、归档保管、定期销毁等工作,妥善保管好各种往来凭据及各种原始凭据;6、负责日常资金及票据的收支结算、保管工作7、编制会计报告报表,处理结账时有关的账
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请为一名出纳岗位实训总结,需要体现的主要工作内容为1.1财务数字书写1.2财务印章及钞票1.3保险柜、资金及三证合一2银行结算业务2.01支票结算方式2.02银行本票结算2.03银行汇票结算2.04商业汇票结算2.05汇兑结算方式2.06托收承付结算2.07委托收款结算2.08购买支付结算凭证2.09银行结算业务综合实训2.10收汇结汇业务2.11单位结算卡3收付款业务常用原始凭证出纳账簿及凭证交接。4出纳账簿及凭证交接
4.1出纳日记账
请为一名出纳岗位实训总结,需要体现的主要工作内容为1.1财务数字书写1.2财务印章及钞票1.3保险柜、资金及三证合一2银行结算业务2.01支票结算方式2.02银行本票结算2.03银行汇票结算2.04商业汇票结算2.05汇兑结算方式2.06托收承付结算2.07委托收款结算2.08购买支付结算凭证2.09银行结算业务综合实训2.10收汇结汇业务2.11单位结算卡3收付款业务常用原始凭证出纳账簿及凭证交接。4出纳账簿及凭证交接 4.1出纳日记账
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请为一名费用会计试用期工作心得总结,需要体现的主要工作内容为对私费用报销审核,对公付款审核,凭证录入,计提、摊销费用等。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
请为一名费用会计试用期工作心得总结,需要体现的主要工作内容为对私费用报销审核,对公付款审核,凭证录入,计提、摊销费用等。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
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账务审查方案
兹受甲方委托,对甲公司财务状况、会计账簿进行审查,审查方案如下:
一、审查方案:
①资金情况审查
每月审查现金、银行存款收支情况,核对现金、银行存款月末余额与会计账簿是否相符;
②付款、费用支出审批流完整性
月度审核付款单据、费用单据签批流,包括单据签批流完整;
③账务处理合规性
审核账务处理合理性,
④存货资产真实性
二、甲方义务
①甲方应提供现金日记账、银行流水、会计账簿、财务报表、固定资产清单、存货清单、会计原始凭证;
三、乙方义务
①乙方按月出具审核结果报告,包括资金核对结果,账务处
账务审查方案 兹受甲方委托,对甲公司财务状况、会计账簿进行审查,审查方案如下: 一、审查方案: ①资金情况审查 每月审查现金、银行存款收支情况,核对现金、银行存款月末余额与会计账簿是否相符; ②付款、费用支出审批流完整性 月度审核付款单据、费用单据签批流,包括单据签批流完整; ③账务处理合规性 审核账务处理合理性, ④存货资产真实性 二、甲方义务 ①甲方应提供现金日记账、银行流水、会计账簿、财务报表、固定资产清单、存货清单、会计原始凭证; 三、乙方义务 ①乙方按月出具审核结果报告,包括资金核对结果,账务处
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1.每日根据7个店面发的日报表销售数据添加到银联汇总表。
2.汇总完毕后与“中天系统”核对销售数据准确性。
3.与中天系统核对准确无误后到“银联商务”核对到账金额是否准确;到“抖音来客”
核对电子券订单到账金额准确性;到“美团平台”核对美团订单到账金额准确性。
4.以上全部核对完毕后按照各系统扣除的手续费服务费添加到汇总表相应位置。以便月末核算。
5.每天入库单/调拨单入财务系统;黏贴原始凭证。
6.客服预付款厂家截图发给财务,财务发到财务群,领导付款,回单发给客服。
7.根据财务群领导每天的付款回单入财
1.每日根据7个店面发的日报表销售数据添加到银联汇总表。 2.汇总完毕后与“中天系统”核对销售数据准确性。 3.与中天系统核对准确无误后到“银联商务”核对到账金额是否准确;到“抖音来客” 核对电子券订单到账金额准确性;到“美团平台”核对美团订单到账金额准确性。 4.以上全部核对完毕后按照各系统扣除的手续费服务费添加到汇总表相应位置。以便月末核算。 5.每天入库单/调拨单入财务系统;黏贴原始凭证。 6.客服预付款厂家截图发给财务,财务发到财务群,领导付款,回单发给客服。 7.根据财务群领导每天的付款回单入财
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请为一名财务实习生3月到5月工作总结,需要体现的主要工作内容为1.银行存款的收款和付款2.根据销售发票和流程单做账3.核销应收款4.银行存款余额调节表的编制5.开具承兑汇票并做账6.审核报销发票7.整理记账凭证。
请为一名财务实习生3月到5月工作总结,需要体现的主要工作内容为1.银行存款的收款和付款2.根据销售发票和流程单做账3.核销应收款4.银行存款余额调节表的编制5.开具承兑汇票并做账6.审核报销发票7.整理记账凭证。
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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。
2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。
3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。
4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。
5.电费的付款缺少电费明细单做附件。
6.存在部分收货单和入库单未签字。
7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。 4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
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1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。
2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。
3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。
4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。
6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。
7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。
8、每月整理相关会计凭证,对会计资
1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。 2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。 3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。 4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。 6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。 7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。 8、每月整理相关会计凭证,对会计资
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