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公司账户备用金管理制度及申请流程
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采购费用报销需先进行采购申请流程,流程归档后方可提起费用支付流程,原则上鼓励公对公付款,如果特殊情况不满足公对公支付条件,可参考下列流程进行付款。 1)采购申请流程归档后,若员工已经自行购买垫付的,应当自收到发票之日起10日内申请费用报销。 2)若涉及金额较大,员工可在采购流程归档后,发起备用金流程进行借支,待发票开具到达后发起备用金核销流程进行核销,未用完的备用金需及时归还公司
关于采购费用报销及支付流程的说明一、前言为了确保公司采购费用的合规性、透明性以及资金的安全性,特制定...
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备用金申请单
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预支备用金申请表
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