微信扫码关注登录
点击刷新二维码
QQ
登录
手机
登录
我已阅读并接受
《用户协议》
没有账号
立即注册
✔
✔
✔
获取短信验证码
X
系统繁忙请5分钟后重试
登录
< QQ微信
登录
我已阅读并接受《用户协议》
欢迎来到熊猫办公
海量创意模板,满足您的需求
实用易修改,提升您的效率
高质量精品热点内容每日更新
专业客服接待,及时解决问题
首页
分类
PPT模板
Word模板
Excel表格
免抠元素
背景图库
插画
广告设计
摄影图
字体库
视频模板
音效
配乐
PPT图表
搜模板
搜模板
全部
PPT模板
Word模板
Excel表格
免抠元素
背景图库
插画
广告设计
摄影图
字体库
视频模板
音效
配乐
注册
登录
熊猫办公
>
Word模板
>
内部审计
内部审计
工作总结
报告范文
工作计划
策划方案
周报月报
演讲发言稿
商业计划书
会议记录
申请书
剧本
制度
证明文件
合同
教案
论文
其他
更多
您是不是想找:
内部审计工作制度
内部审计计划书范文
财务审计报告
审计整改方案
离任审计报告
审计制度
审计整改报告
审计实施方案
内部审计报告
审计工作底稿的范文
内部审计的意义综述
《内部审计的意义综述》,这是一份关于内部审计的综述文档,详细阐述了其意义和作用,并以集团公司为例进行...
0
0
立即下载
收藏
如何构建完善的公司价值增值型内部审计体系
《如何构建完善的公司价值增值型内部审计体系》,这是一份关于构建公司价值观增值型内部审计体系的文档,旨...
0
0
立即下载
收藏
施工企业内部审计的加强与审计效能的提高
《施工企业内部审计的加强与审计效能的提高》,这篇文档是关于施工企业内部审计的加强与审计效能提高的研究...
1
0
立即下载
收藏
国有企业内部审计工作制度
有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强和规范公司内部审计工作,履行内部审计职责,根据中华人民...
204
23
立即下载
收藏
内部审计工作总结
《内部审计工作总结》,这是一份内部审计工作总结文档,内容包括20XX年度的财务收支情况和工作完成度分...
127
12
立即下载
收藏
简易版集团公司内部审计管理制度
《简易版集团公司内部审计管理制度》,这是一份公司审计管理制度,共分为八章八十一条,详细规定了公司的内...
128
10
立即下载
收藏
行政管理企业内部审计工作规定word文档
YOURLOGO迷南文化传媒(上海)有限公司企业内部审计工作WORDFILE迷南文化传媒(上海)有限...
101
13
立即下载
收藏
公司内部审计制度
公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人...
113
6
立即下载
收藏
内部控制审计工作方案
竭诚为您提供优质文档/双击可除内部控制审计工作方案篇一:xxx公司内部审计实施方案xxx公司内部审计...
82
7
立即下载
收藏
医院内部审计管理制度
医院内部审计管理制度第一章总则一、为加强内部审计工作管理,实现医院内部审计工作的规范化、标准化,发挥...
78
4
立即下载
收藏
行政事业单位内部审计制度
行政事业单位内部审计制度第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,...
66
9
立即下载
收藏
XX公司度进出口贸易业务内部审计报告模板(按海关AEO高级认证标准)
1XX公司度进出口贸易业务内部审计报告模板(按海关AEO高级认证标准)2关于公司201X年度进出口贸...
77
5
立即下载
收藏
公司内部审计报告格式
公司内部审计报告格式一、封面*公司机密内部审计报告名称:关于abc的报告编号:abc集团内审字[20...
86
4
立即下载
收藏
企业内部审计报告范文
企业内部审计报告范文范文网内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作...
65
8
立即下载
收藏
好用的企业内部审计管理制度
《好用的企业内部审计管理制度》,这是一份企业内部审计管理制度,共分为四个章节:总则、机构和职责、工作...
72
4
立即下载
收藏
行政管理企业内部审计工作规定
企业内部审计工作规定时间:策划人:企业内部审计工作规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公...
52
11
立即下载
收藏
2023年企业内部审计工作计划
2023年企业内部审计工作计划2023年企业内部审计工作计划1一、集团公司内部审计工作总体思路:1、...
63
5
立即下载
收藏
公司防风险的自查报告,从13.推动企业健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系,相关制度得到有效执行,内部审计在规范运营、管控风险等方面有效发挥作用。14.有效识别研判、推动防范化解债务、金融、投资、法律、安全环保、国际化经营等方面重大风险,未出现重大资产损失和其他严重不良后果。15.按照规定,对已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目(含授权决策项目)开展综合评价。)几个方面的自查报告
公司防风险自查报告一、引言为全面加强公司风险防控工作,确保企业健康、稳定、可持续发展,我公司根据上级...
51
7
立即下载
收藏
公司年度内部审计工作计划表详细版-
文件编号:GD/FS2917(计划范本系列)公司年度内部审计工作计划表详细版WhenTheGoalI...
54
4
立即下载
收藏
国有企业内部审计工作总结-内审科工作总结及工作计划
第1页共3页国有企业内部审计工作总结|内审科工作总结及工作计划国有企业内部审计工作总结|内审科工作总...
44
7
立即下载
收藏
进出口AEO企业内部审计制度标准作业指导书
1目的为确认本公司的进出口活动是否合规进行,验证AEO体系是否被正确、有效实施,通过内部审核及时发现...
44
5
立即下载
收藏
QC080000-2017HSF有害物质内部审核全套资料(内审计划+检查表+报告...
XXX有限公司内审材料管理评审材料(QC0800002017)2021年7月目录1内部审核计划2首次...
46
4
立即下载
收藏
AEO进出口内部审计管理制度
标题版本V10V20V30AEO内部审计管理制度变更原因文件编号版本号生效日期变更记录2021年12...
37
5
立即下载
收藏
企业内部控制审计实施方案
企业内部控制审计实施方案企业内部控制审计的实施有没有好的方案可寻?企业年年都有内部控制审计的计划,如...
35
5
立即下载
收藏
行政事业单位内部审计制度汇编
行政事业单位内部审计制度第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,...
30
6
立即下载
收藏
医院内部审计工作制度
医院内部审计工作制度第一条根据《中华人民共和国审计法》、《审计署内部审汁工作的规定》和《卫生系统内部...
66
2
立即下载
收藏
企业内部财务审计报告
企业内部财务审计报告篇一:企业财务内部审计报告审计报告审字,2005,第1号根据审计部工作计划~审计...
30
5
立即下载
收藏
2024年度全面从严治党会议材料、基层党建评议会,从一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神情况。二、深化落实全国国有企业党的建设工作会议精神情况。三、积极服务&amp;amp;ldquo;国之大者&amp;amp;rdquo;,有效发挥基层党组织和党员作用情况。四、推进基层党建重点任务落实落地情况。五、落实基层党建工作责任制情况。六、查找和解决问题情况(上年度查摆问题整改情况,特别是党建考核、中央巡视、内部巡察、审计反馈、主题教育检视等问题整改落实情况)。
2024年度全面从严治党会议材料、基层党建评议会一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二...
66
3
立即下载
收藏
企业内部审计报告
企业内部审计报告报告编号:XXXXXXXXAUDITXXX报告日期:XXXX年XX月XX日审计范围:...
22
3
立即下载
收藏
行政事业单位内部审计制度
第1页共16页行政事业单位内部审计制度篇一:事业单位内部审计制度第一条:为了加强对省局直属事业单位的...
22
5
立即下载
收藏
1
2
3
4
5
6
7
8
...
50
下一页
福利
客服
在线时间:9:00-22:00
点击咨询
常见问题
>
赚钱
反馈
返回