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采购付款单

场景:
您是不是想找: 现金付款单 付款单 付款单据 采购预付款协议 预付款采购合同 付款申请单 付款申请单申请表 采购预付款 采购付款申请单 预付款申请单
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根据以下工作内容生成一套求职简历
1.负责公司指定业务线收入、成本和存货的核算;
2.负责核算与收入成本相关的往来账目;
3.负责与业务直接相关的各项费用核算和各项税费的计提;
4.根据已审核的采购订单、付款单及收到的发票登记台账;
5.每月核对存货余额,季度末和年末监督并审核存货盘点,作到账账相符、账实相符;
6.统计电商销售ERP的交易数据,计算毛利,出具月报,季报和年报;
7.负责各合作业务合同审核及归档;
8.负责业务系统的数据的核对、梳理业务流程以保证财务核算数据的准确性;
根据以下工作内容生成一套求职简历 1.负责公司指定业务线收入、成本和存货的核算; 2.负责核算与收入成本相关的往来账目; 3.负责与业务直接相关的各项费用核算和各项税费的计提; 4.根据已审核的采购订单、付款单及收到的发票登记台账; 5.每月核对存货余额,季度末和年末监督并审核存货盘点,作到账账相符、账实相符; 6.统计电商销售ERP的交易数据,计算毛利,出具月报,季报和年报; 7.负责各合作业务合同审核及归档; 8.负责业务系统的数据的核对、梳理业务流程以保证财务核算数据的准确性;
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财务付款单word模板
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公司付款单样本
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工程进度付款单与结算单
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工程进度付款单与结算单
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公司现金付款单
公司现金付款单
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公司付款单空白excel模板
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1.负责审核公司业务范围内各类报销单据、付款单
2.负责申报公司相关税务报表,发票校对
3.负责公司费用分析
4.固定资产管理
5.定期清理内部员工的个人借款、供应商预付款6.为公司员工提供报销相关的咨询及答疑服务
7.负责政府项目类申报;
8.负责部分行政及其他临时性工作把以上会计助理的职业内容扩写成两千字以上
1.负责审核公司业务范围内各类报销单据、付款单 2.负责申报公司相关税务报表,发票校对 3.负责公司费用分析 4.固定资产管理 5.定期清理内部员工的个人借款、供应商预付款6.为公司员工提供报销相关的咨询及答疑服务 7.负责政府项目类申报; 8.负责部分行政及其他临时性工作把以上会计助理的职业内容扩写成两千字以上
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财务方面的年终述职报告,主要从3个方面写,1、业绩表现2、素质能力(责任担当、自醒、学习)3、个人执业职业发展规划
1、提营业员提成数据核算提成,做工资表
2、浦发银行办承兑,打对账单、回单、解付明细盖章,开手续费发票
3、建行,农行存取款,打回单
4、汇总工资表,15号准时发放工资
5、营业额与银行存款对账,督促未存款店长及时存款及上传数据
6、整理单据做资金日报表
7、现金盘点并做货币资金周报表,各账户台账报总经理
8、银联、聚合支付对账,汇总长短款
9、制单打货款,海典审核付款单
财务方面的年终述职报告,主要从3个方面写,1、业绩表现2、素质能力(责任担当、自醒、学习)3、个人执业职业发展规划 1、提营业员提成数据核算提成,做工资表 2、浦发银行办承兑,打对账单、回单、解付明细盖章,开手续费发票 3、建行,农行存取款,打回单 4、汇总工资表,15号准时发放工资 5、营业额与银行存款对账,督促未存款店长及时存款及上传数据 6、整理单据做资金日报表 7、现金盘点并做货币资金周报表,各账户台账报总经理 8、银联、聚合支付对账,汇总长短款 9、制单打货款,海典审核付款单
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u8支付货款(付款单与核销单合并制单)分录
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三方物流公司货运单承运人签字付款单制作流程及规范
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财务付款单和收款单的区别
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u8支付货款(付款单与核销单合并制单)分录
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酒店用预付款单
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监管账户委托付款单
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货款单、付款单的管理制度
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收款单、付款单、核销单操作图解一
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付款单怎么写
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怎么写付款单
怎么写付款单
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u8支付货款(付款单与核销单合并制单)分录
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收款单、付款单、核销单操作图解(一)
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付款单使用及填写说明
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采购部付款单模板
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采购部付款单模板
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采购部付款单模板
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采购部付款单模板
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材料采购付款申请单
材料采购付款申请单
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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。
2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。
3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。
4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。
5.电费的付款缺少电费明细单做附件。
6.存在部分收货单和入库单未签字。
7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。 4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
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一、会计-1(刘会计)
1、凭证录入、销应收应、应付账款(燕京和加多宝等采购销账尽量不做预付款,如果做了,货到以后即时销账)
2、做应收、应付帐款表(帐条盘点:帐条金额要与电脑金额相符,如需要入库单的客户入库单要与本公司帐条相符,如有不符请及时让业务与客户联系)一月一次、
3、做肉串汪(一个月核对1次.现就每月最后一天)、月初和芦月轩对账芦月轩帐条.登记邮寄。
4加多宝工厂、业务对账,昆仑山工厂、业务对账。对账数据录入系统
5挂合同,查看各个会计科目,结转损益
6、各店的结账,对账日期,电话联系人和
一、会计-1(刘会计) 1、凭证录入、销应收应、应付账款(燕京和加多宝等采购销账尽量不做预付款,如果做了,货到以后即时销账) 2、做应收、应付帐款表(帐条盘点:帐条金额要与电脑金额相符,如需要入库单的客户入库单要与本公司帐条相符,如有不符请及时让业务与客户联系)一月一次、 3、做肉串汪(一个月核对1次.现就每月最后一天)、月初和芦月轩对账芦月轩帐条.登记邮寄。 4加多宝工厂、业务对账,昆仑山工厂、业务对账。对账数据录入系统 5挂合同,查看各个会计科目,结转损益 6、各店的结账,对账日期,电话联系人和
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1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。
2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。
3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。
4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。
6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。
7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。
8、每月整理相关会计凭证,对会计资
1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。 2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。 3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。 4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。 6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。 7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。 8、每月整理相关会计凭证,对会计资
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关于陕西方洲防腐科技有限公司的各部门岗位职责里面包含:生产部,生产部里有生产厂长、技术部长、生产员、施工人员;采购部里有采购经理和采购员;销售部里有销售经理和销售员;财务部里有会计和出纳;综合部里有行政人事、综合文员、库管、备货员、物流、发货员;流程总经理负责生产部、销售部、财务部和综合部;销售部签订的合同需提交行政进行审核后去财务进行合同是否付款审核,无问题后提交综合文员进行生产通知单的下发,下发后至备货员,备货员根据合同和生产通知单进行备货并出具生产单和货物清单至库管进行审核后出具货物清单
关于陕西方洲防腐科技有限公司的各部门岗位职责里面包含:生产部,生产部里有生产厂长、技术部长、生产员、施工人员;采购部里有采购经理和采购员;销售部里有销售经理和销售员;财务部里有会计和出纳;综合部里有行政人事、综合文员、库管、备货员、物流、发货员;流程总经理负责生产部、销售部、财务部和综合部;销售部签订的合同需提交行政进行审核后去财务进行合同是否付款审核,无问题后提交综合文员进行生产通知单的下发,下发后至备货员,备货员根据合同和生产通知单进行备货并出具生产单和货物清单至库管进行审核后出具货物清单
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工作总结及来年计划
尊敬的各位领导、同事们下午好:
不知不觉间,来公司已经有5年多了。感谢公司领导一直以来对我的信任、指导及各部门大力支持,2023年严格按照公司采购管理规定、流程进行操作。一切以公司效益为原则,保质保量完成了各项采购任务。
现将2023年工作汇报如下:
1、2023年完成采购计划512批次,采购合同359份,供应商仓库入库:1338份,供应商付款申请单416份、每月供应商付款计划12份等等),积极参与公司组织的各种新产品投标任务。
2、严格控制采购价格和周期,保证各种材料购进符合生产要求
工作总结及来年计划 尊敬的各位领导、同事们下午好: 不知不觉间,来公司已经有5年多了。感谢公司领导一直以来对我的信任、指导及各部门大力支持,2023年严格按照公司采购管理规定、流程进行操作。一切以公司效益为原则,保质保量完成了各项采购任务。 现将2023年工作汇报如下: 1、2023年完成采购计划512批次,采购合同359份,供应商仓库入库:1338份,供应商付款申请单416份、每月供应商付款计划12份等等),积极参与公司组织的各种新产品投标任务。 2、严格控制采购价格和周期,保证各种材料购进符合生产要求
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请为一位关务专员撰入职汇报,需要体现的主要工作内容为销售订单、发货单、采购订单、到货单、签收单、税款账表登记、wms净重缺失/锁货/中英文品名维护、货款的采购专用发票、月底的增值税和关税在109系统和各子公司系统的销售订单发票付款申请单,以及服务费的专用发票和华富洋对接账单、与仓库对接回签单、给avago/博通/村田提供报关数据,付汇/付税款,提供财务应付预付明细、付汇明细、当月报关明细、提供财务核销表、核销处理、邮件分类/oa盖章申请,要求字数800字。
请为一位关务专员撰入职汇报,需要体现的主要工作内容为销售订单、发货单、采购订单、到货单、签收单、税款账表登记、wms净重缺失/锁货/中英文品名维护、货款的采购专用发票、月底的增值税和关税在109系统和各子公司系统的销售订单发票付款申请单,以及服务费的专用发票和华富洋对接账单、与仓库对接回签单、给avago/博通/村田提供报关数据,付汇/付税款,提供财务应付预付明细、付汇明细、当月报关明细、提供财务核销表、核销处理、邮件分类/oa盖章申请,要求字数800字。
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采购付款申请单
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简约企业通用付款申请单word模板
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财务付款凭证(缴款单)word模板
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企业通用请款单word模板
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财务付款单据word模板
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简约实用缴款单据word模板
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化妆品采购合同电子版(4篇)
化妆品采购合同电子版(4篇)
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