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财务结算

场景:
您是不是想找: 财务结算管理制度 财务结算单 离职薪资结算单 员工离职结算单 工程竣工结算清单 工程结算制度 工程结算审计合同 人工费结算单 酒店结算单 工程结算管理制度
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工程项目财务结算表
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零售药店财务票据及费用结算管理制度
零售药店财务票据及费用结算管理制度
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机构设置,医保药品管理制度,财务管理制度,医保人员管理制度,统计信息管理制度,医保费用结算制度,宣传培训,信息系统,收费规定,报送制度,凭证管理,处方管理,变更备案,自查自纠,工作配合,数据质量,应急预案
机构设置,医保药品管理制度,财务管理制度,医保人员管理制度,统计信息管理制度,医保费用结算制度,宣传培训,信息系统,收费规定,报送制度,凭证管理,处方管理,变更备案,自查自纠,工作配合,数据质量,应急预案
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处理事项:
一、物料分级表整理
1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表
2.处理结果:如下图


二、物料订单结算SOP梳理
工作内容:物料订单结算SOP梳理
TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款
1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况
2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致)
3.对账单;发票交于财务处
三、供应商物料报关品名整理
1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
处理事项: 一、物料分级表整理 1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表 2.处理结果:如下图 二、物料订单结算SOP梳理 工作内容:物料订单结算SOP梳理 TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款 1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况 2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致) 3.对账单;发票交于财务处 三、供应商物料报关品名整理 1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
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幼儿园党的建设和财务管理专项工作小结

1、完善党员配备。
2、党建指导员指导幼儿园党建工作。
3、落实章程和议事规则有关要求,确保涉及幼儿园发展规划、重要改革、人事安排或师生4、员工切身利益等重大事项,党组织参与讨论研究。
5、加强党组织的思想、组织、作风建设,具体领导幼儿园工作。
6、确保民办幼儿园收费合法合规。
7、确保收取费用、开展活动的资金往来,使用在教育行政部门备案的账户,收入全部纳入8、学校开设的银行结算账户。
9、确保不出现违规分配办学结余的情况。
10、杜绝出现“体外循环”“账外账”等违
幼儿园党的建设和财务管理专项工作小结 1、完善党员配备。 2、党建指导员指导幼儿园党建工作。 3、落实章程和议事规则有关要求,确保涉及幼儿园发展规划、重要改革、人事安排或师生4、员工切身利益等重大事项,党组织参与讨论研究。 5、加强党组织的思想、组织、作风建设,具体领导幼儿园工作。 6、确保民办幼儿园收费合法合规。 7、确保收取费用、开展活动的资金往来,使用在教育行政部门备案的账户,收入全部纳入8、学校开设的银行结算账户。 9、确保不出现违规分配办学结余的情况。 10、杜绝出现“体外循环”“账外账”等违
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请为一名共享结算岗培训报告,主要培训内容为财务共享培训心得,要求字数1800字。
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通知财务结算通知模板
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企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
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生成10篇民营企业财务实习生实习日记,日记内容包括实习内容和实习心得
工作主要内容包括:
1.协助公司的日常现金收支,包括现金日记账、银行存款日记账等账目的记录和核对
2.协助银行结算,包括银行对公账户的开设、银行结算单据的收集和核对
3.协助票据管理,包括对支票、汇票、发票等票据的收集、保管和核对
4.协助财务数据的统计和核对,对不合规的财务操作提出纠正意见
5.负责员工报销单据的扫描和整理、问题收集及答疑
6.负责日常进项发票及采购发票的整理、移交和归档
7.协助档案组完成凭证的整理和装订
8.认真学
生成10篇民营企业财务实习生实习日记,日记内容包括实习内容和实习心得 工作主要内容包括: 1.协助公司的日常现金收支,包括现金日记账、银行存款日记账等账目的记录和核对 2.协助银行结算,包括银行对公账户的开设、银行结算单据的收集和核对 3.协助票据管理,包括对支票、汇票、发票等票据的收集、保管和核对 4.协助财务数据的统计和核对,对不合规的财务操作提出纠正意见 5.负责员工报销单据的扫描和整理、问题收集及答疑 6.负责日常进项发票及采购发票的整理、移交和归档 7.协助档案组完成凭证的整理和装订 8.认真学
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请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
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企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
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请为一名工程造价人员季度工作总结,需要体现的主要工作内容为完成对下结算单二十余份、对上结算2期、财务共享系统流程150余份,PRP系统流程共40余份、变更索赔文件4份、合同交底2次;参与引江济淮1、2期、浙江江山抽蓄、池州市升金湖泵站工程等6个项目的标书制作、《平乡县文化场馆项目》关联达模型建立;磐安项目5#施工支洞、深排水孔的开清评决标工作。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
请为一名工程造价人员季度工作总结,需要体现的主要工作内容为完成对下结算单二十余份、对上结算2期、财务共享系统流程150余份,PRP系统流程共40余份、变更索赔文件4份、合同交底2次;参与引江济淮1、2期、浙江江山抽蓄、池州市升金湖泵站工程等6个项目的标书制作、《平乡县文化场馆项目》关联达模型建立;磐安项目5#施工支洞、深排水孔的开清评决标工作。注意你需要保证内容逻辑清晰,分条表述,有结构关系。
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浅谈医保结算方式与医院财务管理的有效结合
浅谈医保结算方式与医院财务管理的有效结合
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我坚持严格执行现金和结算制度,定期与部门负责人、分支机构财务经办人员核对现金和银行账目,及时收回各项应收款项;与银行保持密切联系,有序地完成职工工资等的发放工作;坚持财务手续,严格把好第一关。
日常工作中,我注意规范凭证编制,严格核查原始凭证的合理性,确保账实相符;强化会计档案的管理,对入账文件按照时间顺序逐页复印保留、装订成册,以便日后查找;认真维护备份财务软件数据;面对繁杂的财务工作,在严格按照时间节点要求完成各项本职工作的同时,能够积极主动接受并认真完成领导交办的其他工作。
我坚持严格执行现金和结算制度,定期与部门负责人、分支机构财务经办人员核对现金和银行账目,及时收回各项应收款项;与银行保持密切联系,有序地完成职工工资等的发放工作;坚持财务手续,严格把好第一关。 日常工作中,我注意规范凭证编制,严格核查原始凭证的合理性,确保账实相符;强化会计档案的管理,对入账文件按照时间顺序逐页复印保留、装订成册,以便日后查找;认真维护备份财务软件数据;面对繁杂的财务工作,在严格按照时间节点要求完成各项本职工作的同时,能够积极主动接受并认真完成领导交办的其他工作。
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一早来到公司后,把办公室的卫生打扫哦,然后今天是办那个混凝土的进度结算,因为只是结的垫层的量,所以钱不是很多,我先把垫层的混凝土量算完了以后,再按算完的混凝土量把商品砼的结算表打出来,表上主要包括施工部位、砼的标号、工程量、单价,合价等,这次的结算主要是路面的硬化、5#楼的灌桩、基础垫层等,量不是很多,结算出来的钱数差不多只有20万元,我先把结算表打出来以后,再打印了四份出来,因为公司的财务,经营科、分包商、项目部都要一份所以打四份,打出来后,我就把进度结算的报审表填好,然
一早来到公司后,把办公室的卫生打扫哦,然后今天是办那个混凝土的进度结算,因为只是结的垫层的量,所以钱不是很多,我先把垫层的混凝土量算完了以后,再按算完的混凝土量把商品砼的结算表打出来,表上主要包括施工部位、砼的标号、工程量、单价,合价等,这次的结算主要是路面的硬化、5#楼的灌桩、基础垫层等,量不是很多,结算出来的钱数差不多只有20万元,我先把结算表打出来以后,再打印了四份出来,因为公司的财务,经营科、分包商、项目部都要一份所以打四份,打出来后,我就把进度结算的报审表填好,然
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解决公司工会财务账套多、核算系统不统一、银行账号冗余、基层报销累、财务管理分散、内控和资金管理不安全的问题。以工会财务管理为基石,按照自下而上找问题,自上而下“开方子”的工作方法,围绕“预算管理、报账管理、资产管理、会计核算、资金结算、报表管理、综合管理”7大财务要素,通过业务标准化、流程规范化、信息集成化、系统智能化、管理精益化,将数字时代新思维、新技术、新方法融入业务管理,运用互联网+创新工会财务管理模式,构建工会财务一体化管理体系。
解决公司工会财务账套多、核算系统不统一、银行账号冗余、基层报销累、财务管理分散、内控和资金管理不安全的问题。以工会财务管理为基石,按照自下而上找问题,自上而下“开方子”的工作方法,围绕“预算管理、报账管理、资产管理、会计核算、资金结算、报表管理、综合管理”7大财务要素,通过业务标准化、流程规范化、信息集成化、系统智能化、管理精益化,将数字时代新思维、新技术、新方法融入业务管理,运用互联网+创新工会财务管理模式,构建工会财务一体化管理体系。
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利用新子公司运营成本的优势,可面向全行业销售(包括同行),同时具备进出口资格,可独立对外出口设备及财务结算。
利用新子公司运营成本的优势,可面向全行业销售(包括同行),同时具备进出口资格,可独立对外出口设备及财务结算。
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目前公司工会存在工会财务账套多、工会财务核算系统不统一、银行账号冗余、基层报销累、财务管理分散的问题。以工会财务管理为基石,按照自下而上找问题,自上而下“开方子”的工作方法,围绕“预算管理、报账管理、资产管理、会计核算、资金结算、报表管理、综合管理”7大财务要素,通过业务标准化、流程规范化、信息集成化、系统智能化、管理精益化,将数字时代新思维、新技术、新方法融入业务管理,运用互联网+创新工会财务管理模式,构建工会财务一体化管理体系。
目前公司工会存在工会财务账套多、工会财务核算系统不统一、银行账号冗余、基层报销累、财务管理分散的问题。以工会财务管理为基石,按照自下而上找问题,自上而下“开方子”的工作方法,围绕“预算管理、报账管理、资产管理、会计核算、资金结算、报表管理、综合管理”7大财务要素,通过业务标准化、流程规范化、信息集成化、系统智能化、管理精益化,将数字时代新思维、新技术、新方法融入业务管理,运用互联网+创新工会财务管理模式,构建工会财务一体化管理体系。
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以以下框架为内容,各部门职能说明书:
综合事务部:主要负责公司党建设工作;负责公司人员管理、薪酬绩效管理、员工培训教育管理等相关工作;负责公司内控管理制度建设、综合文稿起草、印鉴管理、政务信息宣传、对外联络、会务保障、综合协调等相关工作
财务部:主要负责公司会计核算、预算管理、资金结算管理、债权债务管理、税务管理、财务分析及仓库管理等相关工作
后勤部:主要负责公司物资采购、配送、车辆管理、员工食堂及宿舍管理等相关后勤保障工作
厨房部:负责VIP餐饮及食堂的经营管理等工作
接待部:负责VIP接待、别墅
以以下框架为内容,各部门职能说明书: 综合事务部:主要负责公司党建设工作;负责公司人员管理、薪酬绩效管理、员工培训教育管理等相关工作;负责公司内控管理制度建设、综合文稿起草、印鉴管理、政务信息宣传、对外联络、会务保障、综合协调等相关工作 财务部:主要负责公司会计核算、预算管理、资金结算管理、债权债务管理、税务管理、财务分析及仓库管理等相关工作 后勤部:主要负责公司物资采购、配送、车辆管理、员工食堂及宿舍管理等相关后勤保障工作 厨房部:负责VIP餐饮及食堂的经营管理等工作 接待部:负责VIP接待、别墅
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财务结算管理制度
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招聘企业财务共享中心资金结算工作人员面试题及参考答案
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好用的零售药店财务票据及费用结算管理制度
好用的零售药店财务票据及费用结算管理制度
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零售药店财务票据及费用结算管理制度
零售药店财务票据及费用结算管理制度
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竣工财务决算审计工程预结算情况-合同款支付底稿
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部队财务结算中心职能职责
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分公司财务成本核算及财务结算制度规定
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从财务官角度看人民币跨境贸易结算
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零售药店财务票据及费用结算管理制度
零售药店财务票据及费用结算管理制度
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(完整版)工程项目财务结算表.docx
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工程结算交接单结算审批表及财务结算单
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财务票据及费用结算管理制度
财务票据及费用结算管理制度
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4S店汽修厂财务结算制度
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财务部关于做好年终结算工作的通知范文
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合肥市财政局关于印发《合肥市市直行政事业单位公务卡结算财务管理暂行办法》的通知
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财务结算工作总结五篇范文
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财务结算年终工作总结5篇
财务结算年终工作总结5篇
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财务结算年终工作总结
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浅谈医保结算方式与医院财务管理的有效结合
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(完整版)工程项目财务结算表
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劳务结算单_财务管理_经管营销_专业资料-劳务结算单
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