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财务审批

场景:
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财务费用报销制度及审批流程Word文档
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财务审批流程图Word文档
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财务收支审批报销制度word模板
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财务管理制度-资金使用审批流程图
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简约公司财务审核审批及报销制度Word模版
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财务报销付款制度及审批流程
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财务收支审批、报销制度word模板
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简约财务审核审批及报销制度Word模版
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分公司财务收支审核审批制度word模板
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某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”
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钉钉系统财务审批流程管理办法-钉钉财务审批报销流程
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企业财务审核审批及报销制度word模板
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财务部资金使用审批流程图
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财务费用报销制度与审批流程图
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公司财务付款审批单
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财务费用报销审批流程制度
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企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
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财务管理制度之付款审批制度(范本)
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学校财务收支报销审批及票据管理制度
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审批财务项目立项报告
审批财务项目立项报告
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请为一名餐饮店会计实习总结,需要体现的主要工作内容为核对和审批报销或支出的凭证。会计需要核对各类报销或支出的凭证,确保资金收付的准确性和合规性,并登记现金账和银行账,确保账目清晰且符合会计准则。遵守现金管理制度。严格遵守现金管理制度,确保库存现金不超过定额,不坐支,不私借或挪用公款,保持账款一致。工资发放和税费申报。会计负责及时准确地完成工资发放、代扣款项工作以及缴纳税费。财务资料管理。包括财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理和使用,建立使用台账以控制财政资金安全。应收款项管理。负责应
请为一名餐饮店会计实习总结,需要体现的主要工作内容为核对和审批报销或支出的凭证。会计需要核对各类报销或支出的凭证,确保资金收付的准确性和合规性,并登记现金账和银行账,确保账目清晰且符合会计准则。遵守现金管理制度。严格遵守现金管理制度,确保库存现金不超过定额,不坐支,不私借或挪用公款,保持账款一致。工资发放和税费申报。会计负责及时准确地完成工资发放、代扣款项工作以及缴纳税费。财务资料管理。包括财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理和使用,建立使用台账以控制财政资金安全。应收款项管理。负责应
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请为一名科员工作情况总结,需要体现的主要工作内容为1.推动第一期济南未来卓越教师、第五期济南名师、第四期优秀教育管理者建设工程人选的顺利培养。2.推动齐鲁名师、名校长、名班主任建设工程人选培养3.干部因私出国境证件自查及流程审批以上、副校长以上及财务涉密人员由人社局备案管理。其余出国证件由局组织人事科管理。每年开展干部因私出国(境)专项排查,对照《区委组织部登记备案基础信息参照表》及《区人社局登记备案基础信息参照表》更新《登记备案人员因私出国(境)信息变化表》。4.关于干部兼职(任职)有关
请为一名科员工作情况总结,需要体现的主要工作内容为1.推动第一期济南未来卓越教师、第五期济南名师、第四期优秀教育管理者建设工程人选的顺利培养。2.推动齐鲁名师、名校长、名班主任建设工程人选培养3.干部因私出国境证件自查及流程审批以上、副校长以上及财务涉密人员由人社局备案管理。其余出国证件由局组织人事科管理。每年开展干部因私出国(境)专项排查,对照《区委组织部登记备案基础信息参照表》及《区人社局登记备案基础信息参照表》更新《登记备案人员因私出国(境)信息变化表》。4.关于干部兼职(任职)有关
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财务管理制度-资金使用审批流程图
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薪酬审批计算结果经人力资源部部门领导批准后上报主管领导审批批复后,最终上报董事长进行审批,审批通过后将薪资发放计划交财务部门执行发放
薪酬审批计算结果经人力资源部部门领导批准后上报主管领导审批批复后,最终上报董事长进行审批,审批通过后将薪资发放计划交财务部门执行发放
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党管经费。以预算编制执行为主线,着眼提高经费使用效益、防范资产资金管控风险。主要从以下几个方面进行探索和规范:①贯彻落实各项财经法规制度,建立健全财经法规学习教育机制。②党支部研究审议项目预算,注重科学统筹、管住投向、统住总量、依法理财。③建立和完善内控制度,把住经费报销审批,落实财务信息公开制度。④监控财经运行,建立健全预算执行月报或季报制度、财经形势分析制度,及时研究财经管理形势,发现问题,马上纠正。⑤研究决定重大财经事项,坚持科学论证、集体研究、严格把关、慎重决策。根据以上要求,写一篇
党管经费。以预算编制执行为主线,着眼提高经费使用效益、防范资产资金管控风险。主要从以下几个方面进行探索和规范:①贯彻落实各项财经法规制度,建立健全财经法规学习教育机制。②党支部研究审议项目预算,注重科学统筹、管住投向、统住总量、依法理财。③建立和完善内控制度,把住经费报销审批,落实财务信息公开制度。④监控财经运行,建立健全预算执行月报或季报制度、财经形势分析制度,及时研究财经管理形势,发现问题,马上纠正。⑤研究决定重大财经事项,坚持科学论证、集体研究、严格把关、慎重决策。根据以上要求,写一篇
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南宁公司财务审批制度设计
南宁公司财务审批制度设计
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企业研发准备金制度第一章 总则
包括制定目的、意义、依据、研发准备金概念、适用范围等内容。
第二章 提取与分配
包括计提依据、计提比率、计提时间以及在各研发项目间的分配等内容。
第三章 使用范围
包括研发准备金的开支范围和标准,亦即研发经费的开支范围和标准,以及不可列支范围。
第四章 管理
包括研发准备金的管理流程、部门职责分工、审批/报销程序,研发经费预算、研发经费支出台账管理等内容。
第五章 核算、报告与披露(或财务处理)
包括研发准备金的计提、转回,以及研发经费支出、研究开发费用归集等事项
企业研发准备金制度第一章 总则 包括制定目的、意义、依据、研发准备金概念、适用范围等内容。 第二章 提取与分配 包括计提依据、计提比率、计提时间以及在各研发项目间的分配等内容。 第三章 使用范围 包括研发准备金的开支范围和标准,亦即研发经费的开支范围和标准,以及不可列支范围。 第四章 管理 包括研发准备金的管理流程、部门职责分工、审批/报销程序,研发经费预算、研发经费支出台账管理等内容。 第五章 核算、报告与披露(或财务处理) 包括研发准备金的计提、转回,以及研发经费支出、研究开发费用归集等事项
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拟写一篇牛肉汉堡创业计划书
内容包括
一项目概况
项目名称,主要服务,项目所需资金,组织结构,主要业务

二行业及市场分析
行业状况,市场前景与预测,目标市场

三竞争对手分析
主要竞争对手,销售市场的竞争对手,竞争风险及对策

四营销策略
价格策略,行销策略

五产品生产及服务
产品生产及服务提供,人力资源配备及管理

六财务论证
投资数量及权益,资金用途和使用计划,投资回报,财务预测

七行政审批及相关环节说明

八风险及对策
主要风险,风险对策
拟写一篇牛肉汉堡创业计划书 内容包括 一项目概况 项目名称,主要服务,项目所需资金,组织结构,主要业务 二行业及市场分析 行业状况,市场前景与预测,目标市场 三竞争对手分析 主要竞争对手,销售市场的竞争对手,竞争风险及对策 四营销策略 价格策略,行销策略 五产品生产及服务 产品生产及服务提供,人力资源配备及管理 六财务论证 投资数量及权益,资金用途和使用计划,投资回报,财务预测 七行政审批及相关环节说明 八风险及对策 主要风险,风险对策
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财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程
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账务审查方案
兹受甲方委托,对甲公司财务状况、会计账簿进行审查,审查方案如下:
一、审查方案:
①资金情况审查
每月审查现金、银行存款收支情况,核对现金、银行存款月末余额与会计账簿是否相符;
②付款、费用支出审批流完整性
月度审核付款单据、费用单据签批流,包括单据签批流完整;
③账务处理合规性
审核账务处理合理性,
④存货资产真实性
二、甲方义务
①甲方应提供现金日记账、银行流水、会计账簿、财务报表、固定资产清单、存货清单、会计原始凭证;
三、乙方义务
①乙方按月出具审核结果报告,包括资金核对结果,账务处
账务审查方案 兹受甲方委托,对甲公司财务状况、会计账簿进行审查,审查方案如下: 一、审查方案: ①资金情况审查 每月审查现金、银行存款收支情况,核对现金、银行存款月末余额与会计账簿是否相符; ②付款、费用支出审批流完整性 月度审核付款单据、费用单据签批流,包括单据签批流完整; ③账务处理合规性 审核账务处理合理性, ④存货资产真实性 二、甲方义务 ①甲方应提供现金日记账、银行流水、会计账簿、财务报表、固定资产清单、存货清单、会计原始凭证; 三、乙方义务 ①乙方按月出具审核结果报告,包括资金核对结果,账务处
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财务审批流程及审核权限制度
财务审批流程及审核权限制度
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简约公司财务审核审批及报销制度Word模版
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请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
请为一名材料会计年度工作总结,需要体现的主要工作内容为1、负责物资设备往来票据及内业资料的收集、核对、整理及归档工作。2、负责物资设备台账的汇总、核对及动态管理工作,保证台账填写规范,正确记录收发动态及往来业务。3、负责物资设备合同签订、结算办理、上报审批工作,定期与财务、经营核对账目。按时编制月度资金需求计划及资金支付计划。4、参与物资招标采购工作,并做好资料整理归档工作。5、负责办理报废、闲置或调拨固定资产及周转材料的相关手续。6、参与供应商的评价考核,收集整理评价资料汇总并上报。7
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请为一名财务助理实习工作总结,需要体现的主要工作内容为费用审批、抽凭、单据整理、凭证装订、编制科目余额表。内容包括:
1.实习单位的基本情况。
包括单位的历史、内部机构、人员组织、生产经营范围、业务运作模式、发展规划、经营和管理特色等。
2.实习内容的详细总结。
3.实习的收获和体会。
4.对实习单位经营管理方面的建议。
5.通过实习对学校教学工作的建议。
请为一名财务助理实习工作总结,需要体现的主要工作内容为费用审批、抽凭、单据整理、凭证装订、编制科目余额表。内容包括: 1.实习单位的基本情况。 包括单位的历史、内部机构、人员组织、生产经营范围、业务运作模式、发展规划、经营和管理特色等。 2.实习内容的详细总结。 3.实习的收获和体会。 4.对实习单位经营管理方面的建议。 5.通过实习对学校教学工作的建议。
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财务报销付款制度及审批流程
财务报销付款制度及审批流程
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关于东辛庄财政手续不规范整改报告,例如2021年5月、9月付污水厂设备费、环境整治费合计5.67万元,收支双方与发票明细不一致。针对财务管理人员进行相关培训,明确环节把关责任,做到事前报告支出计划、办理厉行从简节约、报销按程序审签。严格财经纪律,严把财务开支关,加强支出管理。及时办理财务交接手续规范报账审批程序,做到帐目清楚,日清月结。
关于东辛庄财政手续不规范整改报告,例如2021年5月、9月付污水厂设备费、环境整治费合计5.67万元,收支双方与发票明细不一致。针对财务管理人员进行相关培训,明确环节把关责任,做到事前报告支出计划、办理厉行从简节约、报销按程序审签。严格财经纪律,严把财务开支关,加强支出管理。及时办理财务交接手续规范报账审批程序,做到帐目清楚,日清月结。
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企业账户贷款流程
一、申请贷款
1.企业向银行提交贷款申请,并提供企业资料,包括营业执照、税务登记证、近三个月的财务报表等。
2.银行根据企业资料进行初步审核,评估企业的还款能力。
二、贷款审批
1.银行对企业的经营状况、财务状况、信用记录等进行深入调查和审批。
2.根据审批结果,银行确定贷款额度、利率和期限等贷款条件。
三、签订合同
1.企业与银行签订贷款合同,明确贷款金额、利率、期限、还款方式等条款。
2.企业需要按照合同约定履行还款义务。
四、发放贷款
1.银行将贷款资金发放到企业的账户中,资金使用
企业账户贷款流程 一、申请贷款 1.企业向银行提交贷款申请,并提供企业资料,包括营业执照、税务登记证、近三个月的财务报表等。 2.银行根据企业资料进行初步审核,评估企业的还款能力。 二、贷款审批 1.银行对企业的经营状况、财务状况、信用记录等进行深入调查和审批。 2.根据审批结果,银行确定贷款额度、利率和期限等贷款条件。 三、签订合同 1.企业与银行签订贷款合同,明确贷款金额、利率、期限、还款方式等条款。 2.企业需要按照合同约定履行还款义务。 四、发放贷款 1.银行将贷款资金发放到企业的账户中,资金使用
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医院财务审批责任追究制度
医院财务审批责任追究制度
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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。
2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。
3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。
4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。
5.电费的付款缺少电费明细单做附件。
6.存在部分收货单和入库单未签字。
7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。 4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
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幼儿园财务收支审批制度
幼儿园财务收支审批制度
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