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ZT-WI-QC-02供应商扣款、退料管理规定(试行)上传
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【最新文档】如何写一份如供应商提供产品质量不过关要扣款说明...
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供应商处罚通知单word模板
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工作总结及来年计划 尊敬的各位领导、同事们下午好: 不知不觉间,来公司已经有5年多了。感谢公司领导一直以来对我的信任、指导及各部门大力支持,2023年严格按照公司采购管理规定、流程进行操作。一切以公司效益为原则,保质保量完成了各项采购任务。 现将2023年工作汇报如下: 1、2023年完成采购计划512批次,采购合同359份,供应商仓库入库:1338份,供应商付款申请单416份、每月供应商付款计划12份等等),积极参与公司组织的各种新产品投标任务。 2、严格控制采购价格和周期,保证各种材料购进符合生产要求
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供应商罚款单-格式
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一季度述职报告 工作内容主要分为三大块:一、平台八家企业发票相关问题;二、400电话供应商对接缴费相关问题;三、其它工作 工作成果: 一、 发票相关:1-3月共计开具发票6038张;金额共计:140040127.01元;发票底联存档有序摆放;及时冲销返回的作废红冲发票;在有效时间内完成散客发票邮寄11次,行程单发送55次;发票群内司机申请发票解冻问题28次,其中拦截司机6次,涉及发票金额10380元;(重点关注南昌司机)今年1月中旬,发现客服在遇到司机申请发票时,未按流程核实清晰,直接给司机开具,立即与何
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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。 4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
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第七十三条物资收支存台账的登记 1.《物资收支存台账》(附表15)必须依据点验单、发 料单等进行登记,填写时做到数字准确、登记及时、字迹工整、 不得涂改。 2.物资到货统一供应商、型号相同时,可在同一账页内登 记,不同则在新页中登记; 第七十四条物资合同清算必须查验物资合同、供货通知 单、收料单、进场验收单、质量证明文件、点验单、发料单、 料库库存、结算单等相关资料,做物资交接单;浮动价合同另 增加浮动价格依据资料,物资结算必须资料完整、账账相符、 账物相符才可办理结算。供应商已交货,但未办理结
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结合审计的对象为审计通知确定的市本级社会组织,审计目的主要为公正客观地反映社会组织的财务管理、资产状况、法定代表人履职情况等,为采购人强化社会组织监管提供财务审计专业支撑,按照长沙市民政局社会组织管理局开具的审计通知单,对社会组织进行法定代表人离任审计、注销清算审计、执法审计、评估审计、抽查审计等审计服务的项目实际情况,供应商提出对当前社会组织审计工作中的多发、复杂、极端问题如何合理应对提出建议:
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请为一名物资部年度总结总结,需要体现的主要工作内容为物资资料整理归集汇总,信息系统数据录入,统计报表,与供应商对账签订结算单,负责物资招标采购,登记物资到货台账。
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一、计费管理 1.业务所产生合同内收费科目的自动逻辑计算,以及非收费操作项目以及外包服务、以及人员设备产生的成本等/人工录入功能等。 需求:记录每个节点所产生的科目、费用、成本等,以供后续统一计算分析等。 2.特殊费用计算模块可定制。 需求:同一收费主体/业务,不同库区,独立计算并最终汇总应收成本等功能 3.供应商外包服务科目等应付计算 需求:人员、设备、材料、操作数量等不同科目的逻辑收费计算(如按天,按时,按数量计费等)。 二、结算管理 1.业务单结束后的应收、应付费用汇总结算,生成账单。 需求:各种
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问题: 同一供应商下结算金额不一致 报销附件缺失(缺水单) 报销员工待遇不符合要求 员工出差差旅费超管理标准 发放给代理人的实物未完成计税 业财、照片客户签到人数不一致 外部招待实物税务处理问题 实物库存发放签收与系统核销不一致
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通知书之供应商改善通知单
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供应商罚款通知单(模板)
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3、制作贵阳航发精密铸造有限公司与中国航空工业供销西北有限公司物资运输协议及报价单; 4、制作陕西掌尚供应链管理有限公司的付款会签单; 5、去113厂学习 二、工作总结 详细学习113厂货物的发货流程,首先需要主要合作部门出具货物的运输委托单,然后给供应商提供产品号,拿着产品号去库房领取产品,其次在工作群里何对产品号是否正确,根据要求选择顺丰还是航运,如果是航运会提供机场航空运单号,还有签收单要一同寄给客户,最后113厂确认货物运送到客户。
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供应商质量信息反馈单
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品质管理-供应商质量信息反馈单
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